为不断完善内部审计指导监督机制,达州市通川区审计局立足实际,全面规范和加强各乡镇街委、区级部门内部审计工作。 建立健全体制机制。不断加大对被审计单位建立健全内部审计工作机制指导监督力度,制定《达州市通川区内部审计指导监督方案》,成立内部审计指导监督组4个,增加人员编制12名,进一步完善内部审计管理体制,加快推进全区内部审计全覆盖。截至目前,通川区设立内部审计机构31个,乡镇审计站19个。 强化统筹安排。指导内部审计机构科学安排内部审计计划,引导内部审计机构坚持问题导向开展内部审计,突出审计要点,盯紧重点领域。2021年上半年来,完成审计项目157个,发现问题并整改48个,涉及金额达10.54万元。 加强业务培训。对内部审计人员开展定期培训、现场指导、业务交流等,积极推广大数据审计工作模式等先进审计技术方法,推动提高内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题的能力,1-8月,开展内部审计业务培训6次,现场指导交流8次,培训指导内审人员200人次。(通川区审计局 周轩阳)