近期,广安市审计局在2025年部门预算执行审计核查中,积极探索创新工作模式,与内部审计监督紧密配合、协同发力,通过资源共享、优势互补,实现审计质效与内审能力 “双提升”。
内审助力,锚定审计重点。核查组主动与被核查部门内审人员深入沟通,调阅历年内审报告及整改台账,结合部门财务数据,摸清预决算编制、资产管理、政府采购、“三公”经费等重点业务执行情况,精准锁定潜在风险点,快速明确核查重点,提升审计核查效率。
加强指导,靶向提升能力。审计人员以核查为契机,结合被核查部门业务性质,从内审机构如何拟定项目计划、编制实施方案、订立审计目标、明确审计重点、撰写内审报告等进行全流程现场指导,面对面解答不同业务部门内审工作“审什么”“怎么审”的问题,有力提升内审业务能力。
深度协同,夯实治理根基。通过协同配合,揭示相关部门在资产管理、政府采购、内部控制等环节存在不规范问题,提出针对性整改建议,助力堵塞管理漏洞,规范权力运行。同时,推动相关内审机构完善内部审计流程,明确工作方向,强化内部监督体系,提升治理效能。(