根据《中华人民共和国审计法》有关规定,审计厅派出审计组,于2025年2月17日至3月14日,对四川省水利厅(以下简称水利厅)本级及所属四川省都江堰水利发展中心等3个下属单位2024年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
水利厅2024年部门预算收入总计407512.39万元,支出总计407512.39万元。2024年部门决算收入总计386891.36万元,本年支出合计358924.57万元,结余分配0.94万元,年末结转结余27965.85万元。
审计结果表明,水利厅2024年在决算编制、内部审计工作等方面推出一些措施、取得一些成效。但审计也发现水利厅在预算编制、财政资源资产管理、执行财经纪律等方面还存在以下问题,需进一步改进和规范。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预算编制方面。未优先使用非财政拨款收入导致非财政拨款结转结余增加。个别单位会议费、培训费预算编制持续虚高。
(二)财政资源资产管理方面。未严格执行农业供水计量收费制度,少收部分县区水费。国有资产管理不到位,部分资产流失,账账不符、账实不符。
(三)执行财经纪律方面。部分项目超进度支付进度款或年底突击花钱。未及时清退保证金和银行保函。
(四)专项资金管理方面。部分专项资金未按资金管理办法分配。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,审计厅已依法出具审计报告并明确整改要求,提出严格预算编制、严肃财经纪律、强化资金分配管理等审计建议。
审计指出问题后,水利厅正在积极整改。审计厅将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。