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固定资产投资审计处做实做细2020年度预算执行审计发现问题整改工作

固定资产投资审计处做实做细2020年度预算执行审计发现问题整改工作
来源: 固定资产投资审计处 发布时间: 2021年10月21日

固定资产投资审计处深入贯彻落实省委审计委员会关于进一步加强审计发现问题整改工作的决策部署,坚持发现问题与推动整改并重,以钉钉子精神做好2020年度预算执行审计整改后半篇文章

严格落实台账管理推进整改。出具审计决定书和审计报告后,第一时间将查出的问题和提出的意见建议逐项分解建立问题清单,实行台账管理。针对审计工作报告反映问题,向被审计单位分解发放整改清单后,逐项督促指导其制定整改工作方案,明确整改措施,提升整改质效。

改进作风上门服务推进整改。坚持寓服务于审计监督,主动到被审计单位座谈,被审计单位领导和相关处室20余人参加座谈。审计组面对面听取意见反馈、收集整改推进情况,了解整改中的堵点难点,一对一就审计责成整改意见建议进行答疑释惑,指导其完善整改措施、提高整改质量

联合督查形成合力推进整改。被审计单位高度重视本次审计整改工作,对照问题清单形成整改任务清单并经党组会议审议通过,对行业典型突出问题由领导带队赴市县专项督查整改审计组与被审计单位共同形成审计查出突出问题整改联合督查工作机制同步派出审计人员共同跟踪检查整改情况,指导相关单位找准症结、对症下药。