欢迎访问四川省审计厅门户网站! 设为首页| 智能问答 |登录|注册| 繁体切换| 无障碍| 适老化

【广安】市审计局“七个一”实施内审深化工程

【广安】市审计局“七个一”实施内审深化工程
来源: 广安市审计局 发布时间: 2020年07月06日

为推动审计署内部审计工作规定和审计厅2020年内部审计指导监督工作指导意见等落地落实,促进内部审计工作,广安市审计局日前印发《“内审深化”工程实施方案》(以下简称《方案》)。

《方案》要求成立一套“内审深化”工作领导班子,成立局主要领导为组长、分管领导为副组长、各科室(中心)负责人为成员的内审深化工程领导小组,认真落实各项工作部署,努力推动内部审计工作取得新突破。

制定一项内部审计资料备案制度,督导各单位内审机构按规定向审计机关报送内部审计工作计划、工作总结、审计报告等8类内部审计资料,并将其作为编制年度审计项目计划和针对性指导监督的重要参考。

进行一次内部审计专项检查,结合部门预算执行全覆盖审计、企业审计、行政事业审计和其他专项审计,持续对各单位内审机构设置、人员配备、工作开展等情况进行监督检查,夯实内部审计工作基础。

汇编一本内部审计资料,按照系统规范、方便操作的原则,整理形成《广安市内部审计工作资料汇编》发放给各单位内审机构,促进内部审计工作规范化、标准化。

开展一次内部审计业务培训,坚持“突出重点、分类指导”的原则,邀请专家针对重点行业系统或国有企业进行现场指导培训,树立典型、以点带面。

组织一次外出考察学习活动,选取一个对标学习单位,组织内审人员“走出去”,考察学习内部审计工作的先进做法和成功经验,并有效运用到广安内审事业发展中去。

完成一次内部审计优秀成果评选,总结各单位内审机构促进内审结果运用方面的典型经验和良好实务,推动交流、借鉴优秀经验,进一步提升内审结果运用的水平和效果。(陈怡)