为推动审计署内部审计工作规定和审计厅2020年内部审计指导监督工作指导意见等落地落实,促进内部审计工作,广安市审计局日前印发《“内审深化”工程实施方案》(以下简称《方案》)。 《方案》要求成立一套“内审深化”工作领导班子,成立局主要领导为组长、分管领导为副组长、各科室(中心)负责人为成员的内审深化工程领导小组,认真落实各项工作部署,努力推动内部审计工作取得新突破。 制定一项内部审计资料备案制度,督导各单位内审机构按规定向审计机关报送内部审计工作计划、工作总结、审计报告等8类内部审计资料,并将其作为编制年度审计项目计划和针对性指导监督的重要参考。 进行一次内部审计专项检查,结合部门预算执行全覆盖审计、企业审计、行政事业审计和其他专项审计,持续对各单位内审机构设置、人员配备、工作开展等情况进行监督检查,夯实内部审计工作基础。 汇编一本内部审计资料,按照系统规范、方便操作的原则,整理形成《广安市内部审计工作资料汇编》发放给各单位内审机构,促进内部审计工作规范化、标准化。 开展一次内部审计业务培训,坚持“突出重点、分类指导”的原则,邀请专家针对重点行业系统或国有企业进行现场指导培训,树立典型、以点带面。 组织一次外出考察学习活动,选取一个对标学习单位,组织内审人员“走出去”,考察学习内部审计工作的先进做法和成功经验,并有效运用到广安内审事业发展中去。 完成一次内部审计优秀成果评选,总结各单位内审机构促进内审结果运用方面的典型经验和良好实务,推动交流、借鉴优秀经验,进一步提升内审结果运用的水平和效果。(陈怡)