近年来,审计厅持续加强对省属国企经营管理、领导人员履行经济责任的审计监督,把督促推动审计整改作为审计监督的重要一环,促沟通、强约束、抓落实,多措并举,督促被审计单位整改落实,促进省属国企规范管理、提质增效。
2024年,将开展的省属企业境外经营投资管理情况专项审计项目发现问题及整改情况提请省长办公会议和季度联席会议进行专题研究,推动省属企业建章立制10余项,进一步完善了境外经营管理制度体系。同年,对华西集团领导人员进行经责审计后,华西集团根据审计整改要求夯实主体责任,及时制订整改方案,落实整改要求。整改期间,审计厅、省国资委通过座谈交流、约谈等方式履行督促检查责任和监督管理责任,做实审计整改“下半篇文章”,助推华西集团改革发展和风险防范。
近日,华西集团组织召开审计厅经责审计发现问题整改工作专题党委(扩大)会议,集团主要负责同志主持会议,集团领导、各中心及各二级公司主要领导等140人参加会议,系统总结审计整改阶段性成果,研究部署下一阶段整改任务。