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105家省级部门(单位)2019年度预算执行情况自查全面完成

来源:内部审计监督指导处 发布时间:2020年06月28日

根据2020年省级部门预算执行审计工作安排,内审处牵头组织105家省级部门(单位)开展2019年度预算执行情况自查工作。

为高效推进预算执行情况自查,内审处组织召开60家重点部门(单位)参加的自查培训会,邀请财政处进行业务培训,对自查范围、内容、方式等进行讲解。协调财政处、审理处分别明确专人提供业务咨询,及时对自查中的政策规定、业务口径、定性依据等进行解答,并做好相关指导。注重在自查中发挥内部审计的基础性监督作用,明确要求内部审计对本部门(单位)的自查情况进行审核把关。切实做好自查情况汇总报告,对105家部门(单位)自查反馈情况进行梳理和分类汇总,向厅领导报告自查总体情况,为下步工作安排提供参考。制发《关于加强2019年度部门预算执行情况自查发现问题整改的通知》,对自查发现问题整改作出具体安排,明确整改口径和要求。

截至目前,105家部门(单位)2019年度部门预算执行情况自查全面完成。有关部门(单位)正按整改要求对自查发现问题进行整改。