根据《中华人民共和国审计法》有关规定,审计厅派出审计组,于2025年2月25日至4月20日,对四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省政务服务和资源交易服务中心)本级及所属四川省政府采购中心2024年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)部门预决算情况。省政务服务和资源交易服务中心2024年部门预算本年收入合计10570.88万元,支出合计10570.88万元。2024年部门决算收入总计10493.14万元,本年支出合计9844.06万元,结余分配649.08万元,无年末结转结余。
(二)资产管理方面。截至2024年末,省政务服务和资源交易服务中心(含所属单位)的固定资产、无形资产原值总额7453.24万元、净值3919.30万元,其中本级原值总额7265.04万元、净值3837.63万元。
审计结果表明,省政务服务和资源交易服务中心2024年在完善财务内控制度、加强预算绩效监管、加快预算执行进度方面推出一些措施、取得一些成效。但审计也发现在预算编制、财政资源统筹和国有资产管理、执行财经纪律等方面,需进一步改进和规范。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预算编制方面。年初预算脱离实际需求编报办公设备购置支出。矿业权交易服务费未统筹使用。
(二)国有资产管理方面。67项资产未经批准处置报废。3套单位公房无偿租给不符合条件人员。拆迁置换公房、政务信息化项目资产未登记入账。部分资产长期闲置。
(三)执行财经纪律方面。部分项目年底突击花钱。多退投标保证金60万元。违规开支县级公共资源交易场所装修改造资金。应退未退涉企保证金20.6万元。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,审计厅已依法出具审计报告并明确整改要求,提出强化预算刚性约束、健全资产管理制度、严格执行财经纪律规定、提升信息化使用绩效等审计建议。
审计指出问题后,省政务服务和资源交易服务中心正在积极整改。审计厅将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。