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四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心2024年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果公告

来源:派出审计二处 发布时间:2025年10月29日

根据《中华人民共和国审计法》有关规定,审计厅派出审计组,2025225日至420四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省政务服务和资源交易服务中心)本级及所属四川省政府采购中心2024年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)部门预决算情况。省政务服务和资源交易服务中心2024年部门预算本年收入合计10570.88万元支出合计10570.88万元。2024年部门决算收入总计10493.14万元,本年支出合计9844.06万元,结余分配649.08万元,无年末结转结余。

(二)资产管理方面。截至2024年末,省政务服务和资源交易服务中心(含所属单位)的固定资产、无形资产原值总额7453.24万元、净值3919.30万元,其中本级原值总额7265.04万元、净值3837.63万元。

审计结果表明,省政务服务和资源交易服务中心2024年在完善财务内控制度、加强预算绩效监管、加快预算执行进度方面推出一些措施、取得一些成效。但审计也发现在预算编制、财政资源统筹和国有资产管理、执行财经纪律等方面,需进一步改进和规范。

二、审计发现的主要问题

(一)部门预算编制方面。年初预算脱离实际需求编报办公设备购置支出。矿业权交易服务费未统筹使用。

(二)国有资产管理方面。67项资产未经批准处置报废3单位公房无偿租给不符合条件人员。拆迁置换公房政务信息化项目资产未登记入账部分资产长期闲置

(三)执行财经纪律方面。部分项目年底突击花钱多退投标保证金60万元违规开支县级公共资源交易场所装修改造资金应退未退涉企保证金20.6万元

三、审计处理情况及建议

对上述问题,审计厅已依法出具审计报告并明确整改要求,提出强化预算刚性约束健全资产管理制度严格执行财经纪律规定提升信息化使用绩效等审计建议。

审计指出问题后,省政务服务和资源交易服务中心正在积极整改。审计厅将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。