按照省委审计委员会批准的项目计划和《中华人民共和国审计法》有关规定,四川省审计厅派出审计组,于2024年3月1日至4月30日对四川商务职业学院(以下简称商职院)高质量发展情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)商职院基本情况
商职院现有和盛、文家校区两个校区,总占地436亩,校舍总建筑面积14.66万平方米,设有25个内设部门(含系部)。2021年至2023年全日制在校生分别为10646人、11090人、11604人。
(二)2021年至2023年度预决算基本情况
商职院2021年至2023年年初预算收支分别为17601.38万元、19907.2万元、21411.63万元。2021年至2023年决算收支分别为14584.29万元、18864.89万元、22148.56万元。
审计结果表明,商职院构建了内部管理制度体系,推进了学校内涵发展。但本次审计也发现,商职院在落实职业教育改革、教育经费使用管理等方面还存在一些需要纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)重大经济事项决策及执行方面。部分集体决策事项标准不明确;部分重大经济事项未严格执行集体决策制度。
(二)财务收支管理方面。部分收入未按规定上缴国库或纳入单位预算管理,涉及266.58万元;应收未收学费、教材费等617.09万元;未严格执行预算管理,提前列支433.44万元。
(三)落实职业教育改革发展措施方面。专业群建设工作推进不力;“1+X”证书试点工作管理不到位;未严格执行教材选用程序,教材选用缺乏有效监管;校企合作育人未达预期目标。
(四)学生利益保障方面。未及时退还学生费用606.13万元;未及时向学生发放奖补资金3.91万元;勤工助学实际工时超规定上限;学校缺少公共饮水设施,后勤保障不到位。
(五)国有资产管理及政府采购方面。国有资产管理不够规范,存在账实不符,部分资产闲置的情况;食堂供应商采购不规范;软件正版化工作落实不到位。
三、审计处理意见及建议
对本次专项审计发现的问题,四川省审计厅已依法出具审计报告并明确了整改要求。从健全完善决策机制、加强内部监督管、落实职教改革措施等方面提出了审计建议。审计机关将持续关注整改情况。